
老師您好,監(jiān)理公司掛賬然后對方多開了成本票給我們,金額是150元,然后我們會計讓我沖管理費用,這個具體分錄怎么做呢,我不太會做。
答: 您好,那您根據(jù)發(fā)票金額 貸方管理費紅字
老師,請問我把以前的2個月勞務(wù)成本全部入成管理費用了,該怎么改過來,分錄怎么
答: 你好 跨年了的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師幫忙寫分錄借:長投 8000貸:銀行存款 8000借:管理費用50貸:??公允價值9000不用管么 然后差額1000也不用管是么另外他算商譽 商譽不是 非同一控制下企業(yè)合并時,初始投資成本 大于投資時享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的,差額為商譽嗎他賬面8000 公允9000 不是小于公允嗎 壓根不會出來商譽么1597202708122
答: 同學(xué)你好! 借:管理費用 貸:銀行存款 非同一控制下的合并成本就是付出的對價8000,跟9000沒關(guān)系


Miss施 追問
2019-06-05 08:07
鄒老師 解答
2019-06-05 08:12