老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬(wàn)元,中標(biāo)單位為一 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師 采購(gòu)合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問(wèn)
你好根據(jù)發(fā)票來(lái)填寫。 答
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開(kāi)始投 問(wèn)
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

你好,當(dāng)月開(kāi)具普通發(fā)票,下月沖紅不需要再開(kāi)具,該如何報(bào)稅做賬
答: 一樣按照金稅盤抄稅的數(shù)據(jù)報(bào),只是填寫負(fù)數(shù)金額。
2019年開(kāi)具的普通發(fā)票12.6萬(wàn)元,這個(gè)發(fā)票必須當(dāng)年做賬,是否明年還可以做賬。
答: 你好 是的 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制。當(dāng)期的成本費(fèi)用 計(jì)入當(dāng)期
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開(kāi)具增值稅普通發(fā)票怎么做賬
答: 開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的記賬方法: 1、首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng),包括發(fā)票內(nèi)容、金額、購(gòu)買方、開(kāi)票方等相關(guān)信息,以便后續(xù)查詢處理; 2、根據(jù)發(fā)票類型,做記賬,如果是增值稅普通發(fā)票,則將發(fā)票的商品或服務(wù)的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)將發(fā)票的開(kāi)票稅額記入應(yīng)交稅金; 3、當(dāng)銷售方收到對(duì)方的付款后,需要將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)將已付款項(xiàng)減去應(yīng)收賬款; 4、當(dāng)購(gòu)買方支付增值稅時(shí),應(yīng)將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時(shí)減去應(yīng)交稅金。 案例:例如某公司ABC有限公司向其他公司XYZ有限公司購(gòu)買商品,購(gòu)買金額為10000元,增值稅金額為2000元,ABC公司收到發(fā)票后,需要根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容做記賬: (1)首先將發(fā)票信息錄入系統(tǒng); (2)將10000元記入應(yīng)收賬款; (3)同時(shí)將2000元記入應(yīng)交稅金; (4)當(dāng)ABC公司收到對(duì)方的付款后,將收到的金額記入應(yīng)收賬款,同時(shí)減去應(yīng)收賬款; (5)當(dāng)ABC公司支付增值稅時(shí),將付款項(xiàng)記入應(yīng)交稅金,同時(shí)減去應(yīng)交稅金。

