
無錫一家公司為我們代扣代繳社保,我們支付通過其他應(yīng)付款-無錫公司來核算的,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款-無錫公司多記了50.8,社保也多計(jì)提多支付了50.8.怎么調(diào)整做分錄呢,需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?借:其他應(yīng)付款-無錫公司50.8貸:管理費(fèi)用-社保50.8可以嗎?還需不需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-社保?
答: 你好,金額較小,直接調(diào)整即可,不需要通過以前年度損益調(diào)整了
老師你好,想咨詢下,我公司(子公司)去年代母公司支付的福利費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用,相當(dāng)于多計(jì)入了。金額有4萬多,是不是必須通過以前年度損益調(diào)整?當(dāng)時(shí)的分錄為 借:管理費(fèi)用 代:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 代:其他應(yīng)付款 (因?yàn)樽庸鞠旅嬗谐?,我們福利費(fèi)都是在超市用) 調(diào)整分錄如何處理呢,老師?
答: 是的 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度損益調(diào)整是怎么用的?我去年我有個(gè)科目記錯(cuò)了,我把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其他應(yīng)付款科目,然后其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,去年報(bào)表已報(bào)過了,如果是這樣我想把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付職工薪酬
答: 這個(gè)是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么,就是具體的分錄,再談如何調(diào)賬


王老爹家的三姑娘 追問
2019-07-01 08:11
小惑老師 解答
2019-07-01 08:15
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2019-07-01 08:17
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2019-07-01 09:27
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2019-07-01 10:57
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2019-07-01 14:38
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2019-07-01 15:05
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2019-07-01 15:15