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送心意

叮當老師

職稱稅務(wù)師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-06-27 08:59

你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。

王白石 追問

2019-06-27 09:25

老師,有的,交接單有寫時間的,掛賬未銷售的原因是因為當年銷售了商品,開了發(fā)票,但是進貨供應(yīng)商沒有提供發(fā)票給我們,當時只按大概成本暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后來一直沒有票去沖銷,所以就一直掛在賬上,這樣我要不要去理會?

叮當老師 解答

2019-06-27 09:35

你好!你等票吧,或者先將暫估沖平,以后等到來票了在入賬。其實你單位已經(jīng)屬于漏稅,需要繳納罰款和滯納金的。

王白石 追問

2019-06-27 09:40

老師,即使現(xiàn)在有了票沖平了,到時稅局查到,除了補繳稅款,滯納金是算到稅局查到那天還是有票沖平那天?
如果現(xiàn)在主動去補稅及繳納滯納金會不會影響公司信用等級?

叮當老師 解答

2019-06-27 09:41

款到稅務(wù)局的那天。有票就不慌啦,直接放到暫估憑證的后面就行啦,差額部分在做一下賬務(wù)調(diào)整,就怕查的時候都還沒有票。

王白石 追問

2019-06-27 09:45

老師,這跨年度的,還可以這樣來操作嗎?這是屬于上手會計的,我新接手我需要去理會嗎?我要不要告訴老板這些事情?

叮當老師 解答

2019-06-27 09:51

你好!最好讓老板了解這個情況。免得到時候以為是你沒處理好。然后跨年度調(diào)賬很正常哈,現(xiàn)在剛好5月反結(jié)賬一下,還可以調(diào)整到5月份的賬里面去。

王白石 追問

2019-06-27 10:06

老師,調(diào)到5月?現(xiàn)在都沒有票怎么調(diào)?

叮當老師 解答

2019-06-27 10:08

你好!可以咨詢一下該業(yè)務(wù)相關(guān)人員啥時候能拿回票。拿不回來就先沖回來吧。

王白石 追問

2019-06-27 10:11

老師,沒票可以沖嗎?要怎樣沖?分錄要怎樣來做?到時拿回票了,要又怎樣來做分錄?

叮當老師 解答

2019-06-27 10:18

你好!老師的意思是將他們暫估的沖回哈。全部紅字做一遍就是。拿票回來再按籃字做一次。

王白石 追問

2019-06-27 10:32

老師,5月沖回現(xiàn)以后有票了再沖回有什么區(qū)別嗎?

叮當老師 解答

2019-06-27 10:36

你好!其實現(xiàn)在都已經(jīng)匯算清繳了,區(qū)別也不大哈。擔心的話,可以去稅務(wù)局大廳更改年報報表哈。

王白石 追問

2019-06-27 11:53

老師,我作為新接手的,還是要來沖平它嗎?還是可以不用理會?

叮當老師 解答

2019-06-27 13:12

親愛的學(xué)員。不管是否沖平,責(zé)任都是前任會計哈。你越快沖平,公司風(fēng)險就相對小些哈。

王白石 追問

2019-06-27 13:40

謝謝老師!

叮當老師 解答

2019-06-27 13:56

不客氣,祝你工作愉快!滿意的話記得給老師一個五星好評哦。

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你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。
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