老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師請問你問一下,去年應(yīng)付賬款暫估的余額,需要怎么處理,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,賬上余額怎么弄?
答: 你好,學(xué)員,這個是虛的,還是真實的
2018年匯算清繳過后應(yīng)付賬款暫估有貸方余額19萬,我不清楚是什么意思。后期怎么處理這個暫估
答: 你好,應(yīng)付賬款暫估有貸方余額19萬,說明是暫估入賬沒有按規(guī)定取得發(fā)票的金額 需要在取得發(fā)票的時候沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在做16年度匯算清繳的時候,報表上應(yīng)付賬款調(diào)減了,在錄入期初余額的時候,這個應(yīng)該怎么做?調(diào)減是為了把報表做平 ,公司的賬之前都是代賬會計做的,給的報表不對
答: 按調(diào)減后的數(shù)錄


葡萄 追問
2022-03-28 20:41
冉老師 解答
2022-03-28 20:44
葡萄 追問
2022-03-28 21:32
冉老師 解答
2022-03-28 21:32