老師:請教一下,生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料1500元;然后人工費為300元,那結轉生產(chǎn)成本為 借:生產(chǎn)成本-原材料1500 生產(chǎn)成本--工資300元 貸:原材料 1500 應付職工薪薪酬300;對嗎?然后 公司還生產(chǎn)別的產(chǎn)品,最后計提工資是 借 生產(chǎn)成本--A產(chǎn)品 300元 生產(chǎn)成本 --B產(chǎn)品500元, 管理費用 300 貸 應付職工薪酬 1100 ;那么這個應付職工薪薪酬貸方等于是多算了300元,實際我們只須支付1100元,麻煩看看是哪里有問題??
敏兒
于2019-06-26 14:41 發(fā)布 ??1865次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-06-26 14:49
你好 你A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本算了兩次
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你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2
貸:應付職工薪酬-社保 1029.2
應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,請問具體問題是什么?
2017-06-13 09:20:36

你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
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