
請問,老師,這個月我繳納了社保,借應付賬款 貸銀行存款.那么之后這個應付賬款的借方余額我如何沖掉呢
答: 這是個人負擔的嗎發(fā)工資從工資扣除來
以前的賬有點錯誤“應付賬款-暫估”,“應付賬款-實際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對方,能不能做 借:應付賬款-暫估 應付賬款-實際 貸:銀行存款來把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總賬是怎么登記的?整個企業(yè)所有業(yè)務進行總賬登記。其中一個比如說貸銀行存款200借應付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細賬的合計數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務量較多,可以時段登記 例如1-10號 的憑證有200張, 應收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了
銀行存款是對的,在這期記帳償還向別人借款10萬,但由于之前1年前未做應付款1O萬,而是錄入其他收入10萬?,F(xiàn)在還款時錄入應付款1O萬,導至應付款借方1O萬余額。該怎樣調(diào)帳?
內(nèi)賬,本月應收-應付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存=余額,該余額–(上月應收-應付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存)=本月的凈利潤嗎
法人支付寶轉(zhuǎn)公賬存她和親戚的社保,借銀行存款 貸 其他應付款-法人 ,那等到銀行回單扣除社保了,是不是借其他應付款-法人 貸 銀行存款 ?


鹿山歲 追問
2019-06-24 16:45
鹿山歲 追問
2019-06-24 16:46
郭老師 解答
2019-06-24 16:49
鹿山歲 追問
2019-06-24 17:01
郭老師 解答
2019-06-24 17:04