
以前的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤“應(yīng)付賬款-暫估”,“應(yīng)付賬款-實(shí)際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對(duì)方,能不能做 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款-實(shí)際 貸:銀行存款來(lái)把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
為什么銀行存款期初余額在借方?應(yīng)付賬款期初余額在貸方?
答: 這是科目的性質(zhì)決定的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總賬是怎么登記的?整個(gè)企業(yè)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行總賬登記。其中一個(gè)比如說(shuō)貸銀行存款200借應(yīng)付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務(wù)量較多,可以時(shí)段登記 例如1-10號(hào) 的憑證有200張, 應(yīng)收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號(hào)憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了


放任 追問(wèn)
2020-05-29 11:07
立紅老師 解答
2020-05-29 11:12