
銀行存款是對的,在這期記帳償還向別人借款10萬,但由于之前1年前未做應付款1O萬,而是錄入其他收入10萬?,F(xiàn)在還款時錄入應付款1O萬,導至應付款借方1O萬余額。該怎樣調帳?
答: 調整之前錯誤的分錄。把營業(yè)收入調到應付賬款。
以前的賬有點錯誤“應付賬款-暫估”,“應付賬款-實際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對方,能不能做 借:應付賬款-暫估 應付賬款-實際 貸:銀行存款來把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總賬是怎么登記的?整個企業(yè)所有業(yè)務進行總賬登記。其中一個比如說貸銀行存款200借應付賬款200,賬簿里有一欄摘要,一欄借,一欄貸,一欄余額,是怎么登記呢?最后余額是指的什么呢?
答: 總賬是根據(jù)明細賬的合計數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務量較多,可以時段登記 例如1-10號 的憑證有200張, 應收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了

