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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-10-19 11:08

現(xiàn)在 是想用這筆沒開發(fā)票的進(jìn)帳款付到個(gè)人的帳戶上,如何 操作?

王雁鳴老師 解答

2017-10-19 11:15

您好,結(jié)轉(zhuǎn)一下,借:其他應(yīng)付款-其他人名,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名,再直接匯出去,借;其他應(yīng)付款-老板姓名,貸:銀行存款。

小巧玲瓏 追問

2017-10-19 11:38

那就 是要做兩個(gè)分錄:1.借:其它應(yīng)付款-進(jìn)帳公司名,貸:其它應(yīng)付款-個(gè)人名。2.借:其它應(yīng)付款-個(gè)人名,貸銀行存款。對不?

王雁鳴老師 解答

2017-10-19 11:39

您好,對的。

小巧玲瓏 追問

2017-10-19 11:48

@王雁鳴老師:購買的工具入帳分錄怎么寫?

王雁鳴老師 解答

2017-10-19 11:51

您好,借:低值易耗品,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時(shí),一次性攤銷,借;管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷,貸;低值易耗品。

小巧玲瓏 追問

2017-10-19 12:01

@王雁鳴老師:為什么不直接管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷呢?

王雁鳴老師 解答

2017-10-19 13:37

您好,也可以的。只是過一下低值易耗品科目,好查找。

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現(xiàn)在 是想用這筆沒開發(fā)票的進(jìn)帳款付到個(gè)人的帳戶上,如何 操作?
2017-10-19 11:08:58
親不可以,工資屬于你們公司的成本費(fèi)用支出。應(yīng)付賬款是往來科目
2017-05-12 14:54:27
同學(xué)你好!應(yīng)收應(yīng)付款的話? ? 是做對應(yīng)科目呀? ? 比如主營業(yè)務(wù)收入等的 這樣? ?把賬補(bǔ)上的
2021-10-29 08:06:57
把網(wǎng)銀中的明細(xì)倒出來。
2019-07-18 12:45:34
多收的貨款,暫時(shí)掛在賬上,后期如果對方還采購,就是直接抵減下次應(yīng)收的貨款
2017-06-11 19:21:02
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