
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專(zhuān)用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)勾選確認(rèn)后填附表一了么
我方是銷(xiāo)售方,開(kāi)出合同金額40%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,還未出貨,那么此時(shí)我方賬務(wù)處理是不含稅100元,稅13元?jiǎng)t我司賬務(wù)處理應(yīng)為什么?借:應(yīng)收賬款113,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額13,貸:再貸一個(gè)什么科目呢?新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是說(shuō)出貨才能確認(rèn)收入,現(xiàn)在沒(méi)出貨不確認(rèn)收入那貸方是什么科目才能做平呢?
答: 可以做借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 掛往來(lái)下面,之前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)位置掛往來(lái)下面,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
-1】2x20年3月10日,甲公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300 000元,增值稅稅額為39 000元。當(dāng)日,設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開(kāi)始安裝。為安裝設(shè)備,領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值50 000元,該批材料購(gòu)進(jìn)時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元;以銀行存款支付安裝費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元,增值稅稅額為3 600元。2x20年3月28日,該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購(gòu)入原材料的增值稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
答: 您好 (1)甲公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)時(shí): 借:在建工程300000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 ? ? ? 貸:銀行存款 339000 (2)領(lǐng)用本公司原材料時(shí) 借:在建工程?50000 ? ? ?貸:原材料 50000 (3)以銀行存款支付安裝費(fèi) 借:在建工程40 000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3 600 ? ? ? 貸:銀行存款 43600 (4)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn)390000 ? 貸:在建工程390000

