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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-14 09:40

可以做借應收賬款 貸預收賬款  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額     掛往來下面,之前主營業(yè)務收入那個位置掛往來下面,

學海無涯 追問

2020-03-14 10:03

預收屬于負債性質,只是先開出發(fā)票還沒發(fā)貨,沒收到錢呢,為何會用到預收賬款科目呢?

maize老師 解答

2020-03-14 10:07

只是掛一個往來下面,掛著,

學海無涯 追問

2020-03-14 10:10

哦,那月底還需要做一筆預收沖應收賬務處理么?還是不用再做?等發(fā)出貨物時再做借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入?

maize老師 解答

2020-03-14 10:11

不做,等發(fā)貨的時候做借預收賬款,貸,主營業(yè)務收入

maize老師 解答

2020-03-14 10:12

要不就只能發(fā)票和賬務處理不一樣,借:應收賬款13,貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13  剩下不做,等收款做借銀 貸應收賬款,發(fā)貨做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入

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相關問題討論
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
可以做借應收賬款 貸預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 掛往來下面,之前主營業(yè)務收入那個位置掛往來下面,
2020-03-14 09:40:07
開出增值稅專用發(fā)票此處不做收入和應收,你沒有發(fā)貨啊。應該 借 合同資產 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項
2019-09-15 09:17:38
您好 原材料在購進的時候已經抵扣進項了 現在領用的時候不需要再算了
2020-03-22 22:27:26
你好! 分錄是對的。
2019-06-20 15:40:27
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