
開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表這樣處理帳務(wù)正確嗎?借:應(yīng)付帳款87760 貨:庫(kù)存商品75655.17 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―未交增值稅12104.83
答: 你好,是購(gòu)進(jìn)的紅字發(fā)票?
借:庫(kù)存商品40000 應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅6587.59 貸:應(yīng)付賬款46587.59(我們是購(gòu)貨方開(kāi)紅字專用 發(fā)票信息表給對(duì)方)會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,就做購(gòu)進(jìn)相反分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確):購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了


452183618 追問(wèn)
2019-01-04 09:15
鄒老師 解答
2019-01-04 09:16
452183618 追問(wèn)
2019-01-04 09:44
鄒老師 解答
2019-01-04 09:54