
老師,我們的供應商給我們開了10萬的發(fā)票,但我們公司暫時只支付了5萬的銀行存款,請問怎樣做分錄呢?
答: 你好,這個是購買的庫存商品嗎?
支付給供應商的餐費做分錄、借應付帳款貸銀行存款,發(fā)票已收到、這樣合適嗎
答: 你好,既然已經收到發(fā)票,那借方應當是費用科目才是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問給供應商匯款,匯出時已做借:預付帳款,貸:銀行存款,后一天因帳號戶名錯誤,款又退回公帳上,反復幾次,請問這樣該怎么做分錄?
答: 一、匯出時賬務處理: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、收款時 借:銀行存款 貸:預付賬款


風鈴 追問
2019-06-18 12:01
鄒老師 解答
2019-06-18 13:39
風鈴 追問
2019-06-18 13:46
鄒老師 解答
2019-06-18 14:10
風鈴 追問
2019-06-18 14:27
鄒老師 解答
2019-06-18 14:33