
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會(huì)計(jì)做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過來
答: 想怎么調(diào)整,調(diào)整到哪個(gè)科目
給供應(yīng)商付貨款的時(shí)候,賬號(hào)錯(cuò)了又退回來了,我可以這么做分錄嘛?借 銀行存款 貸方100貸 銀行存款 借方100
答: 您好!如果是同一天的,可以都不入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以往付供應(yīng)商錢是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款。這次供應(yīng)商給打款會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款是不對(duì)吧。應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款對(duì)嗎?
答: 應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款


雙雙 追問
2020-04-21 15:40
雙雙 追問
2020-04-21 15:42
文文老師 解答
2020-04-21 15:51