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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-16 16:15

您好
辦公樓已達到預(yù)定可使用狀態(tài),可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
沒開發(fā)票的那部分當時記的預(yù)付賬款
借:在建工程
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款

追問

2019-06-16 16:21

您的意思是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時第一步先將未收到發(fā)票的部分做 借:在建工程  貸:預(yù)付賬款-暫估  第二步,將收到發(fā)票原先已計入在建工程的金額加上第一步暫估的在建工程合計數(shù)做一筆分錄:借固定資產(chǎn)  貸:在建工程,那收到發(fā)票后第三步的分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:24

借:預(yù)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有)
貸:預(yù)付賬款

追問

2019-06-16 16:30

那如果前面有已簽訂的合同,但沒付款也就是沒有做預(yù)付賬款,是否也可以按此方法暫估結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:33

沒有付款的 也可以這樣暫估 預(yù)付賬款科目改為應(yīng)付賬款科目

追問

2019-06-16 16:38

固定資產(chǎn)改擴建已達到可使用狀態(tài),改擴建時已開發(fā)票部分計入的長期待攤費用,未開發(fā)票的部分計入的預(yù)付賬款,那么現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)可以使用,應(yīng)該怎么攤銷呢,是只攤銷長期待攤部分還是長期待攤加上預(yù)付賬款部分

bamboo老師 解答

2019-06-16 16:40

攤銷長期待攤加上預(yù)付賬款部分

追問

2019-06-16 17:19

那就是第一步借:長期待攤費用,貸預(yù)付賬款,第二步將已開發(fā)票的長期待攤加上第一步分錄的長期待攤合計數(shù)做借:管理費用 貸:長期待攤費用  對嗎,老師?你的回答非常詳細,謝謝你

bamboo老師 解答

2019-06-16 17:24

如果是固定資產(chǎn)發(fā)生的費用的話 您請問是計入長期待攤費用科目的么?

追問

2019-06-16 17:28

是的,我們是一駕校租別人的辦公樓和練車場,這兩個都在重新改建,所以我改建期都做的長期待攤費用

bamboo老師 解答

2019-06-16 18:07

嗯嗯 那就像您前面這樣寫分錄

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您好 辦公樓已達到預(yù)定可使用狀態(tài),可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 沒開發(fā)票的那部分當時記的預(yù)付賬款 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票后沖減預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
2019-06-16 16:15:59
你好,根據(jù)竣工決算的金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2017-01-02 16:21:51
你好,整個過程是這樣進行賬務(wù)處理的
2018-03-31 11:15:01
你好,可以的。會計準可是要求達到預(yù)定可使用狀態(tài)時,就作為固定資產(chǎn)的。根據(jù)你的描述,是可以的
2021-09-19 08:40:06
您好 應(yīng)該按照代開發(fā)票的838付款 固定資產(chǎn)要以稅局的838萬
2019-09-10 14:42:12
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