
老師,公司去年買的辦公樓,每月分期付款,因?yàn)橐鹊浇衲昴甑赘锻昕?,開發(fā)商才給開發(fā)票,所以付款時(shí)的賬務(wù)處理是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,如果發(fā)票回來了,相關(guān)賬務(wù)處理怎么做呢?借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款嗎?辦公樓會(huì)在明年使用,已裝修完成,轉(zhuǎn)固后再提折舊,可以嗎?
答: 借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)可以在購(gòu)入時(shí),就按合同價(jià)格先暫估入賬,計(jì)提折舊。
購(gòu)買固定資產(chǎn)72000萬,首付定金21600,借:預(yù)付賬款21600貸銀行賬款;貨到付款4萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款4萬;余10400開票后付款;借固定資72000,貸預(yù)付賬款61600 銀行存款10400,這樣對(duì)嗎
答: 你好,是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫理理吧。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會(huì)兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個(gè)頁(yè)面處理

