
老師好,跨年的成本票,抵扣時發(fā)現(xiàn)開錯,紅沖的話,需要怎么做會計分錄,當(dāng)時走的借:工程施工貸:應(yīng)付賬款,還有一筆走的借:工程施工,貸,庫存現(xiàn)金
答: 紅沖時,將上述科目紅字沖銷,然后再根據(jù)正確的重開發(fā)票,做藍(lán)字分錄。
應(yīng)付賬款借方有余額,現(xiàn)金收回來了,借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款,這個會計分錄解釋一下,不太明白
答: 你好,應(yīng)付賬款的借方余額是預(yù)付賬款,是我們多會的款項,現(xiàn)在如果把多會的款項收回來, 借:庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如圖,這是2016年的分錄,做成本重復(fù)了,原正確的分錄應(yīng)該是借:其它應(yīng)付款——報銷未付 68 貸:庫存現(xiàn)金 68 ,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖銷錯誤分錄,再調(diào)整成正確分錄呀
答: 您好,現(xiàn)在把這個圖片中的分錄,全額紅沖,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)68,貸;庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)68。再做正確的。借:其它應(yīng)付款——報銷未付 68 貸:庫存現(xiàn)金 68


????平淡是真 追問
2019-06-06 14:23
文文老師 解答
2019-06-06 14:24
????平淡是真 追問
2019-06-06 14:28
文文老師 解答
2019-06-06 14:30