老師!我上個月的會計分錄做錯一個!應(yīng)該做成借:其它應(yīng)收款 ~其它 貸:庫存現(xiàn)金。做成借:應(yīng)收賬款 貸:庫存現(xiàn)金了!這個月咋調(diào)下分錄
白雪公主/ZT
于2018-04-17 14:39 發(fā)布 ??1451次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
相關(guān)問題討論

你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
2018-04-17 14:40:01

你好,這分錄并沒有錯誤啊
計入借方負(fù)數(shù)1萬,與計入貸方正數(shù)1萬,結(jié)果是一樣的啊
2019-07-31 17:26:11

老師,您的問題涉及到的是有關(guān)賬務(wù)處理的重要原則--科目對應(yīng)原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎(chǔ),將會計來源和會計實體的科目進(jìn)行對應(yīng),并統(tǒng)一核算在賬簿上。比如,有關(guān)現(xiàn)金的往來,應(yīng)該借貸現(xiàn)金等科目;其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的往來,應(yīng)該借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款等科目。
針對您提出的問題,上月做錯的科目應(yīng)該做修正,也就是由貸現(xiàn)金修正為貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)收款修正為現(xiàn)金;本月您可以通過借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關(guān)系。借貸兩筆科目都需要有合法的經(jīng)濟(jì)根據(jù),即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準(zhǔn)確性,甚至?xí)霑嬶L(fēng)險。
2023-03-15 12:10:12

下面是一個關(guān)于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),因為本月現(xiàn)金繳存多了,上月還款多計入,導(dǎo)致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經(jīng)將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進(jìn)行沖紅,這樣本月收入統(tǒng)計就會準(zhǔn)確無誤。
2023-03-04 17:08:06

借;預(yù)收賬款 貸;應(yīng)收賬款
做這個調(diào)整分錄
2016-09-30 10:44:32
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