上月做的分錄借其它應付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),我想沖紅這個分錄,本月現(xiàn)金繳存多了,收入少了,不想上月還款了
光玄月
于2023-03-04 16:56 發(fā)布 ??324次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-04 17:08
下面是一個關于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),因為本月現(xiàn)金繳存多了,上月還款多計入,導致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進行沖紅,這樣本月收入統(tǒng)計就會準確無誤。
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下面是一個關于上月做分錄沖紅的案例:原有分錄為借其它應付款貸庫存現(xiàn)金(還款的),因為本月現(xiàn)金繳存多了,上月還款多計入,導致收入少了,所以需要沖紅此分錄。實際上,上月已經將所還資金繳清,所以本月可以對上月的這條分錄進行沖紅,這樣本月收入統(tǒng)計就會準確無誤。
2023-03-04 17:08:06

你好!你現(xiàn)在借其他應收款 貸應收賬款
2018-04-17 14:40:01

同學 您好
紅沖數(shù)據(jù)會影響這個月的這兩個賬戶金額
2019-01-07 10:22:00

老師,您的問題涉及到的是有關賬務處理的重要原則--科目對應原則。該原則要求一切核算要以科目為基礎,將會計來源和會計實體的科目進行對應,并統(tǒng)一核算在賬簿上。比如,有關現(xiàn)金的往來,應該借貸現(xiàn)金等科目;其他應收款或其他應付款的往來,應該借其他應收款或者其他應付款等科目。
針對您提出的問題,上月做錯的科目應該做修正,也就是由貸現(xiàn)金修正為貸其他應付款,借其他應收款修正為現(xiàn)金;本月您可以通過借其他應收款,貸其他應付款來處理這筆收入和支出之間的平賬關系。借貸兩筆科目都需要有合法的經濟根據(jù),即科目之間的借貸必須相等,否則會影響會計核算的準確性,甚至會引入會計風險。
2023-03-15 12:10:12

你好,如果是沖銷6月份的
應當是 借 :應付職工薪酬,貸:主營業(yè)務成本 才對
2016-09-27 21:34:30
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