
如圖,這是2016年的分錄,做成本重復(fù)了,原正確的分錄應(yīng)該是借:其它應(yīng)付款——報銷未付 68 貸:庫存現(xiàn)金 68 ,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖銷錯誤分錄,再調(diào)整成正確分錄呀
答: 您好,現(xiàn)在把這個圖片中的分錄,全額紅沖,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)68,貸;庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)68。再做正確的。借:其它應(yīng)付款——報銷未付 68 貸:庫存現(xiàn)金 68
鄒老師您好!那我公司有錢還的時候分錄為 借:其它應(yīng)付款--法人23000 貸;庫存現(xiàn)金-23000對嗎
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們買的昌河五金的東西,借應(yīng)付賬款――昌河五金 貸庫存現(xiàn)金? 是不是還得做一筆分錄呢
答: 您好 收到購貨發(fā)票的時候是還要寫一筆分錄
預(yù)付人工費怎樣做分錄?借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金,還是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金?
老師,我們公司庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),我想從其它應(yīng)付款里提出點來,可以做分錄 借:庫存 貸:其它應(yīng)付款嗎?摘要怎么寫合適?
我問下我剛經(jīng)手了個單位,以前的會計庫存現(xiàn)金有好多,但實際沒有然后應(yīng)付款有好多,能不能沖應(yīng)付款
外帳上面的庫存現(xiàn)金掛了七十多萬,其它應(yīng)付款掛了一千多萬,可以用其它應(yīng)付款沖掉庫存現(xiàn)金的七十多萬嗎?


suki 追問
2017-08-24 17:15
王雁鳴老師 解答
2017-08-24 17:20