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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-06-04 15:31

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
          借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
          貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2)  如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時  借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

363366017 追問

2019-06-04 15:35

謝謝老師,您說的很詳細(xì)。但是我想問的是:如果進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,進(jìn)項稅額還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

樸老師 解答

2019-06-04 15:36

計入待認(rèn)證進(jìn)項稅就可以了。借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸銀存 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項

363366017 追問

2019-06-04 16:31

那我沒有認(rèn)證發(fā)票,還可以進(jìn)項稅額加計扣除嗎

樸老師 解答

2019-06-04 16:32

沒有認(rèn)證咋加計扣除?不能的

363366017 追問

2019-06-04 16:56

好,謝謝老師

樸老師 解答

2019-06-04 17:32

好的,不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,就是銷項減進(jìn)項的余額,2.這樣就可以的
2020-08-03 11:24:40
不是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02
?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借 :應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸: 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
2021-07-09 09:25:30
借用交稅費用交等值稅銷項200, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項780
2023-01-11 10:48:13
你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 11:26:49
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