本月進(jìn)項稅額5000元,銷項稅額3000元,因之前留底,本月未認(rèn)證發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,應(yīng)怎樣記賬?進(jìn)項稅額是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
363366017
于2019-06-04 15:14 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-06-04 15:31
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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你好,就是銷項減進(jìn)項的余額,2.這樣就可以的
2020-08-03 11:24:40

不是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02

?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借 :應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸: 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
2021-07-09 09:25:30

借用交稅費用交等值稅銷項200,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅580,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項780
2023-01-11 10:48:13

你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 11:26:49
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