
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
老師 新接手手了一家公司 之前的財(cái)務(wù)多入賬公金積8元 怎么作反分錄沖減借 管理費(fèi)用 職工薪酬貸 其他應(yīng)收款 公金積 1016其他應(yīng)收款 個(gè)人三金 銀行 個(gè)稅 這筆分錄怎么沖減公積金多付的8元
答: 你好 是多計(jì)提了還是什么情況
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們公司給員工承擔(dān)個(gè)人社保部分,前幾年的一直掛在其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我想平賬,這些轉(zhuǎn)入職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
答: 你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款 核算即可

