公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

彌補(bǔ)以前年度損益會(huì)計(jì)分錄
答: 你好借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅金-所得稅,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我公司上年12月份暫估商品入庫(kù)240萬(wàn),我今年一月份要紅字沖回,然后他成本同時(shí)多暫估了10萬(wàn),我會(huì)計(jì)分錄要怎么做,是不是牽涉到以前年度損益調(diào)整,沒(méi)做過(guò)跨年度的會(huì)計(jì)分錄
答: 現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)19年做錯(cuò)的收入
答: 你這里不能退稅,正常做收入,只是作為內(nèi)銷收入正常交稅,不可以做外賬退稅。 你這里調(diào)整的只是我這退稅部分,同學(xué)


小穎 追問(wèn)
2019-06-04 11:17
小洪老師 解答
2019-06-04 11:22
小穎 追問(wèn)
2019-06-04 11:23
小洪老師 解答
2019-06-04 11:39
小穎 追問(wèn)
2019-06-04 11:46
小穎 追問(wèn)
2019-06-04 11:47
小洪老師 解答
2019-06-04 11:51
小洪老師 解答
2019-06-04 11:52
小穎 追問(wèn)
2019-06-04 11:53
小洪老師 解答
2019-06-04 12:19