
老師,委托加工加工費(fèi)一直沒付,所以是負(fù)數(shù)的?是不是要把他調(diào)整分錄到往來,應(yīng)付賬款?但是我們是一直還在被別人加工
答: 您好,您是什么科目是負(fù)數(shù)
2月做了一筆 借費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款A(yù),3月又做了一筆借預(yù)付A 貸銀行,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么調(diào)整呢 分錄怎么做?
答: 你好,借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年憑證,付加工費(fèi),未收到票,當(dāng)時(shí)做分錄為:借制造費(fèi)用-加工費(fèi),貸銀行存款。正確應(yīng)該借應(yīng)付賬款。今年怎么調(diào)整
答: 今年收到發(fā)票才能調(diào)賬,沒有發(fā)票無法調(diào)賬。


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2019-06-03 21:53
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