
去年憑證,付加工費(fèi),未收到票,當(dāng)時(shí)做分錄為:借制造費(fèi)用-加工費(fèi),貸銀行存款。正確應(yīng)該借應(yīng)付賬款。今年怎么調(diào)整
答: 今年收到發(fā)票才能調(diào)賬,沒有發(fā)票無法調(diào)賬。
去年多做了制造費(fèi)用今年怎么調(diào)整?去年會計(jì)分錄為:借 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
答: 去年多做了制造費(fèi)用今年怎么調(diào)整? 老師:去年多做的制造費(fèi)用,今年要減少。因此,你需要做減少制造費(fèi)用的會計(jì)調(diào)整,即:借 應(yīng)付賬款 貸制造費(fèi)用。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年 分錄 借:營業(yè)費(fèi)用 3773 貸:銀行存款 2849 應(yīng)付賬款 924 正確的分錄應(yīng)為:借:應(yīng)付賬款 2849 營業(yè)費(fèi)用 3773 貸:銀行存款 2849 應(yīng)付賬款 3773老師,今年的我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
答: 同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則


陸紫倩 追問
2018-07-06 12:19
江老師 解答
2018-07-06 12:54
陸紫倩 追問
2018-07-06 12:58
江老師 解答
2018-07-06 12:59
陸紫倩 追問
2018-07-06 13:02
江老師 解答
2018-07-06 13:06