
老師你好,4月份開了兩張16%稅率的專票,在5月份做了沖紅,申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫這個(gè)沖紅的金額呢?
答: 您好,申報(bào)表正常申報(bào),這個(gè)紅沖的數(shù)據(jù)累計(jì)在銷項(xiàng)稅額當(dāng)中進(jìn)行申報(bào)
老師您好,我一共開了兩張發(fā)票總金額7700,一張3%稅率的4860;還有一張2840。這個(gè)申報(bào)表填寫說我金額不對(duì),怎么填寫才能正確
答: 您好,您在申報(bào)表中不應(yīng)填免稅銷售額欄,應(yīng)填第一欄(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)處。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師10月專票稅率開成1%了,如何填報(bào)申報(bào)表
答: 同學(xué)你好,是小規(guī)模納稅人的話,直接按1%填寫申報(bào)表繳納稅款即可。如果是一般納稅人的話,就需要到稅務(wù)局辦稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。


??、Shirley 追問
2019-06-03 10:04
小黎老師 解答
2019-06-03 10:05
??、Shirley 追問
2019-06-03 10:06
小黎老師 解答
2019-06-03 10:06