印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

老師您好,我一共開了兩張發(fā)票總金額7700,一張3%稅率的4860;還有一張2840。這個申報表填寫說我金額不對,怎么填寫才能正確
答: 您好,您在申報表中不應填免稅銷售額欄,應填第一欄(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)處。
我一共開了兩張發(fā)票總金額7700,一張3%稅率的4860;還有一張2840。這個申報表填寫說我金額不對,金額對不上
答: 您好,您在申報表中不應填免稅銷售額欄,應填第一欄(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)處。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師一個問題,房地產(chǎn)預繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報表如何申報?因為尚未交房,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時,只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預申報金額就可?,F(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報填列申報表 ?
答: 您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權證,沒有優(yōu)惠?!?