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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-05-28 15:31

你好,不用做在計提里面的,繳納的時候做借方就可以

Helen 追問

2019-05-28 16:06

繳納借方的話,那什么時候再去沖銷這個借方的其他應收款呢

蝴蝶老師 解答

2019-05-28 16:17

你好,發(fā)工資的時候呀,扣除來

Helen 追問

2019-05-28 16:25

老師,我們因為是新公司,我們是先付3 4月的工資 5月份才繳納社保的。這種情況怎么做分錄

蝴蝶老師 解答

2019-05-28 16:41

5月份繳納幾月的社保

Helen 追問

2019-05-28 17:02

5月初才繳的3月和4月的 ,5月底這兩天也是準備繳五月的社保,我現(xiàn)在就是 3 4月的怎么做分錄呢

蝴蝶老師 解答

2019-05-28 17:10

那你發(fā)工資不扣個人繳納的部分了?

Helen 追問

2019-05-28 17:11

發(fā)工資的時候 是已經(jīng)扣了個人社保部分的

蝴蝶老師 解答

2019-05-28 20:40

你好,那你想問什么呢

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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