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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-23 10:31

你好,是什么原因沒有庫存,卻有貨物對外銷售呢?

暗香疏影 追問

2019-05-23 10:39

我們給客戶提供的配件,有的大客戶還有之前年度未給結賬的,這兩天要結賬,我們就給開發(fā)票了,但是我開完發(fā)票發(fā)現(xiàn)庫存沒有這個配件,問業(yè)務員說,確實有這個配件,而且確實送到客戶那兒了,但是上任會計做的賬上面沒有,我該怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-23 10:42

你好,是不是之前會計有采購業(yè)務沒有入賬?

暗香疏影 追問

2019-05-23 10:47

我問她,賬的事她都不告訴我,我現(xiàn)在該怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-23 10:50

你好,如果都不告訴,那就無法查明是什么原因有這個差異
沒有庫存卻可以對外銷售

暗香疏影 追問

2019-05-23 10:57

我看她之前做的賬,每個月都做暫估。次月初再沖回暫估,我也問過她,她說是開出去的發(fā)票,庫存沒有,

鄒老師 解答

2019-05-23 11:01

你好,是不是購進沒有按規(guī)定取得發(fā)票?
貨物購進了,但是沒有取得購進貨物的發(fā)票?

暗香疏影 追問

2019-05-23 11:49

老師,我現(xiàn)在還按照上任會計那樣做嗎?結轉成本出庫,用加權平均法嗎

鄒老師 解答

2019-05-23 11:50

你好,之前所采用的發(fā)出存貨計價辦法是加權平均法?

暗香疏影 追問

2019-05-23 11:53

是的

鄒老師 解答

2019-05-23 11:54

你好,那可以繼續(xù)按這個方法核算的

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你好,是什么原因沒有庫存,卻有貨物對外銷售呢?
2019-05-23 10:31:36
紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
2019-07-30 16:31:58
你好,需要調(diào)整相應科目,假如當初是借:原材料90 貸:應付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進項稅17 貸:應付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應付賬款-實際117
2018-04-17 14:48:34
借;庫存商品 應交稅費 貸;應付賬款等科目
2018-01-09 11:36:59
你好!你先暫估庫存,暫估成本就可以了。 借:庫存商品—暫估 貸應付賬款 然后借主營業(yè)務成本—暫估 貸庫存商品—暫估。
2020-09-15 16:33:30
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