
老師!上月暫估的庫存,這月發(fā)票到了該怎么做賬務處理。謝謝老師
答: 紅沖暫估 按發(fā)票金額做賬
老師好:請問暫估的庫存跨年收到的發(fā)票與估的不一致,怎么做賬務處理?謝謝
答: 你好,需要調(diào)整相應科目,假如當初是借:原材料90 貸:應付賬款-暫估90,回發(fā)票是不含稅100,借:原材料10 進項稅17 貸:應付賬款暫估(貸方紅字90)貸:應付賬款-實際117
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我開出發(fā)票,沒有庫存,怎么做賬務處理
答: 你好,是什么原因沒有庫存,卻有貨物對外銷售呢?
由于上月公司開票失誤,多開了發(fā)票,出納并不知道,跨月報稅才知道,多交了十多萬稅,我想問的是多開的發(fā)票是確定主營收入嗎?如果確認了收入公司賬上沒有這么多的庫存,要怎么做賬務處理才對。
公司在拼多多的店利用平臺的批發(fā)規(guī)則,1分錢批發(fā)價刷單,但是刷單又沒實際發(fā)貨,庫存沒出貨,這個怎么做賬務處理比較好?
超市內(nèi)賬這種情況怎么處理,有一批牛奶要退貨實際庫存有30個,電腦庫存有25個,就用其他入庫單入庫了5個,然后把30箱牛奶出退貨單退掉了這種情況怎么做賬務處理
老師,我10月份購進了商品已經(jīng)入庫,11月份有銷售,但是銷售的商品沒庫存,沒有購進,12月份才購進,我怎么做賬務處理


花間 追問
2017-08-01 17:17
宋生老師 解答
2017-08-01 17:08
宋生老師 解答
2017-08-01 17:16
宋生老師 解答
2017-08-01 17:18