
賬上年初留抵稅與增值稅報(bào)表上差0.08分 賬上少了0.08分 導(dǎo)致當(dāng)期未交增值稅多了0.08分 要怎么做分錄沖平?
答: 您好 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
有留底的增值稅怎么做分錄?留抵得不夠也交增值稅了怎么做分錄?
答: 按下面這個(gè)做分錄就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅有留抵,這個(gè)月留抵夠沖稅,就直接在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里抵減了吧!不用做轉(zhuǎn)出分錄對(duì)吧!
答: 需要交稅做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,不交不用做

