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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-20 14:35

就在今年把原來的暫估沖掉,再按發(fā)票入賬,因為你的發(fā)票是今年開的,只能今年入賬,報稅的成本和利潤表又必須保持一致,所以只能在19年里面提現(xiàn)。

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您好,16年12月份做賬時,不需要紅沖,現(xiàn)在第四季度不想紅沖,17年5月匯算清繳前紅沖可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暫估成本 做賬結(jié)轉(zhuǎn) 匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
2019-04-10 16:37:45
有差額嗎,沒有貼后面,有差額就按差額部分做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-09 17:33:12
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎?
2020-05-22 12:49:52
補成本借以前年度損益調(diào)整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減
2019-05-20 14:15:19
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