
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減10%如何記賬?
答: 你好!實(shí)際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,如果本月銷項(xiàng)6000,進(jìn)項(xiàng)7000,那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:增值稅銷項(xiàng) 6000 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng) 6000,是這樣記賬嗎?
答: 你好,這種情況不用做賬,因?yàn)檫M(jìn)大于銷,可以用來抵扣的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買多種商品,記賬時增值稅進(jìn)項(xiàng)稅每種產(chǎn)品分著記不行嗎?我看答案是把各種產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅加起來記得
答: 進(jìn)項(xiàng)稅是加起來填的,商品分開填
老師您好,增值稅月末要怎么寫分錄?我是進(jìn)項(xiàng)的都記在進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)記銷項(xiàng)稅,然后繳納的增值稅記已交增值稅
(11)供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 940元,款已預(yù)付。材料驗(yàn)收入庫。請問記記賬憑證的摘要填什么?

