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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-03-08 12:53

你好,這種情況不用做賬,因為進(jìn)大于銷,可以用來抵扣的

精靈 追問

2018-03-08 18:39

知道了,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,這種情況不用做賬,因為進(jìn)大于銷,可以用來抵扣的
2018-03-08 12:53:05
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-22 14:27:52
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 5000 應(yīng)交稅費——未交增值稅 5000
2019-06-13 17:11:16
銷項稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-10 16:46:24
你好!實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-05-20 11:13:14
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