国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-07-28 10:58

這是企業(yè)所得稅,不是增值稅

Say Hello' 追問

2020-07-28 11:00

那老師分錄怎么做

王老師1 解答

2020-07-28 11:02

借:應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,可以不用處置,留下個月抵扣
2019-11-10 21:35:27
您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好!正規(guī)的做法是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 我估計你想要的是這樣 借應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅=銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-06-18 17:16:13
你好! 假設(shè)是商業(yè)企業(yè)
2019-01-05 21:09:06
你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...