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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-19 17:28

你好,可以記入借利潤分配

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 17:53

老師不太明白,為什么借利潤分配呢

徐阿富老師 解答

2019-05-19 18:01

你好,如果這次付款,那么借利潤分配-未分配利潤  借應交稅費-應交增值稅-進項稅額      貸銀行存款

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:06

老師這兩張票是老板當時自己用現(xiàn)金支付的,最近才把票給我

徐阿富老師 解答

2019-05-19 18:18

你好,那么就是把銀行存款改為其他應付款-老板

阿禛阿禛 追問

2019-05-19 18:29

老師如果是以前年度的普票(例如供暖費,加油費)都是老板自己支付的,但當時沒有交票做帳,現(xiàn)在才把票給我該怎么入賬呢

徐阿富老師 解答

2019-05-19 18:38

你好,和現(xiàn)在這一筆一樣啊     你現(xiàn)在這一筆就是這樣的情況 ,只是普票沒有進項   借利潤分配-未分配利潤    貸其他應付款-老板

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相關問題討論
你好,可以記入借利潤分配
2019-05-19 17:28:47
你好,可以補計入這個月的費用核算
2019-05-19 18:15:32
你好,可以抵扣增值稅的。
2020-12-04 20:59:37
借費用負數(shù)借應交稅費-應交增值稅-進項
2019-06-10 17:17:12
你好,可以的。 借 以前年度損益調整 應交稅費 —增值稅進項稅額 貸:其他應付款或應收款(看當時是怎么付的)
2020-04-06 20:34:15
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