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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-19 13:55

你好,如果不影響最終的利潤是可以不用調(diào)整的。

???????? 追問

2019-05-19 13:56

但是現(xiàn)在成本大于了收入,不行滴!

QQ老師 解答

2019-05-19 16:32

直接減少你們成本的計(jì)稅基礎(chǔ),增加相關(guān)費(fèi)用的計(jì)稅基礎(chǔ)就可以。

???????? 追問

2019-05-19 18:53

具體怎么做呢?是更改之前18年的相關(guān)憑證?還是直接更改18年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了之后,再申報(bào)匯算清繳?

QQ老師 解答

2019-05-20 10:00

如果可以的話,反結(jié)賬,更改18年的憑證。

???????? 追問

2019-05-20 10:01

但是反結(jié)賬了的話,18年申報(bào)的數(shù)據(jù)就不對了呀,18年的報(bào)表還可以改?

QQ老師 解答

2019-05-20 10:12

你好,可以大廳申請修改

???????? 追問

2019-05-20 10:40

為什么12月末的管理費(fèi)用和科目余額表里面的本年累計(jì)數(shù)不一樣?

QQ老師 解答

2019-05-20 10:43

你好!應(yīng)該是一樣的,除了結(jié)轉(zhuǎn)憑證有貸方數(shù)嗎?

???????? 追問

2019-05-20 11:30

嗯 8月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 有貸方數(shù),,是因?yàn)橛袀€(gè)人報(bào)銷了,然后我做了相當(dāng)于3張憑證,第一張是正常做了,第二張又在貸方減回去了,第三個(gè)月又正常做了,這樣子導(dǎo)致的,有沒得影響呢?

QQ老師 解答

2019-05-20 13:03

你好。減少做原方向的紅字,不然自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證是結(jié)轉(zhuǎn)不平的。

???????? 追問

2019-05-20 13:17

我直接在財(cái)務(wù)年報(bào)上改了之后,申報(bào)的匯算清繳,可以?

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你好,如果不影響最終的利潤是可以不用調(diào)整的。
2019-05-19 13:55:46
直接調(diào)整你們的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳里面的成本和管理費(fèi)用數(shù)據(jù)。18年已經(jīng)結(jié)賬,賬里面可以不用調(diào)整啦
2019-05-20 10:01:10
你正常沖銷一部分 在做正確的
2019-05-20 09:04:38
你這個(gè)跨年了,沒辦法這樣調(diào)整啊,同學(xué)。
2019-05-18 18:38:16
用以前年度損益調(diào)整來做
2020-04-15 11:02:25
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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