未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)直接入賬:借方應(yīng)交稅金增值稅科目了,后面月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)踢出來了。留到下月認(rèn)證抵扣,當(dāng)時(shí)手工填寫科目余額表時(shí)把這比沒未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填入了未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這一欄,下個(gè)月科目余額就相差這一比平不了。請(qǐng)問3月分該對(duì)當(dāng)時(shí)2月份未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)直接入賬:借方應(yīng)交稅金增值稅科目怎么調(diào)整做分錄呢?
???
于2019-05-18 15:54 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-18 16:27
你認(rèn)證了就要抵扣,做進(jìn)項(xiàng)的,抵扣不完才可以留抵
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你認(rèn)證了就要抵扣,做進(jìn)項(xiàng)的,抵扣不完才可以留抵
2019-05-18 16:27:13

你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)這些的嗎
2021-04-29 12:00:50

你好 這個(gè)月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了 看下老師給你發(fā)的圖片
2020-03-19 15:44:07

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

這個(gè)是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)過來的。這個(gè)科目到年底的時(shí)候直接就明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)出了,沒有余額。
2022-08-09 15:44:56
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2019-05-18 16:28
郭老師 解答
2019-05-18 16:29