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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-28 18:22

應(yīng)交稅費科目總的余額和你繳納的稅對上那么就是沒問題。明細(xì)的余額你賬戶結(jié)轉(zhuǎn)就可以啦
借方余額明細(xì)科目和貸方余額明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理

唯一眷念 追問

2019-10-29 15:11

老師,就是我的一級科目余額和實際繳納的稅費對不上,而且這些科目都有余額,要每個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

陳詩晗老師 解答

2019-10-29 15:17

你余額對不上原因是什么
然后余額對上后再對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)
借:應(yīng)交稅費~明細(xì)
貸,應(yīng)交稅費~明細(xì)
就是借貸明細(xì)相沖

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應(yīng)交稅費科目總的余額和你繳納的稅對上那么就是沒問題。明細(xì)的余額你賬戶結(jié)轉(zhuǎn)就可以啦 借方余額明細(xì)科目和貸方余額明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019-10-28 18:22:12
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
我把分錄上傳給你
2019-05-09 16:36:39
您好 如果科目細(xì)分到4級,4級的科目也得做明細(xì)賬 應(yīng)交稅費下三級科目的明細(xì)賬年末要做分錄結(jié)平
2019-09-06 15:16:44
你好同學(xué) 沒問題的,借未交證明你多交稅了,也就是預(yù)繳了
2022-02-25 14:44:46
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