
我做的是應付會計,這邊剛啟用一個金蝶K3 的系統(tǒng),期初余額導入的時候,和實際的應付賬款余額不符,現(xiàn)在除了調(diào)整期初余額的方法外,還有沒有別的辦法可以更正? 比如做調(diào)整分錄
答: 如果做調(diào)整分錄,把應付賬款的差額調(diào)整到利潤分配科目。
你好,我做的是應付會計,這邊剛啟用一個金蝶K3 的系統(tǒng),期初余額導入的時候,和實際的應付賬款余額不符,現(xiàn)在除了調(diào)整期初余額的方法外,還有沒有別的辦法可以更正? 比如做調(diào)整分錄
答: 你好,可以做調(diào)整分錄,如果是應付期初金額多了,借:應付賬款 貸未分配利潤,少了則相反的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如長春湖我做個兩個會計科目,一個在應付一個在其他應付我想把兩個科目調(diào)整一個科目,都調(diào)成在其他應付款里,我怎么調(diào)整,調(diào)期末余額嗎?你可以通過做會計分錄來調(diào)整。具體步驟如下:1. 首先,你需要將應付賬款的余額轉(zhuǎn)移到其他應付款。做一個借方的分錄,借:應付賬款,貸:其他應付款。2. 然后,你需要檢查你的賬目,確保所有的應付賬款都已經(jīng)轉(zhuǎn)移到其他應付款。3. 最后,你需要在期末做一個調(diào)整,確保其他應付款的余額是正確的。這樣,你就可以將兩個科目調(diào)整到一個科目了。但是,你需要注意,這種調(diào)整可能會影響你的財務(wù)報表,所以在做這種調(diào)整之前,你需要和你的財務(wù)經(jīng)理或者審計師進行溝通。老師那起初余額不用管它嗎?只看期末余額,只調(diào)整期末余額
答: 期初余額,本期發(fā)生額都不管,你只管期末余額就可以的,如果這兩個科目都在貸方的話,借應付賬款,貸其他應付款??磻顿~款的期末余額
何調(diào)整應付賬款賬上的差異 比如賬上的應付賬款在借方,余額是5,實際上應付賬款在貸方,余額是10,如何做調(diào)整的會計分錄啊?
金蝶期初建賬的時候漏了錄待攤費用的余額,我們公司是一年新建一個賬套的,所有余額核對無誤后的差額記入實收資本,現(xiàn)在待攤費用的期初余額沒有錄入,怎么通過分錄來調(diào)整
你好 同一單位在咱家既有應收賬款余額和應付賬戶余額,應付賬戶余額比應收余額大,最后調(diào)整,講科目余額調(diào)整在大的一方,怎么做分錄

