
因為裝系統(tǒng),供應(yīng)商的期初余額沒入對,現(xiàn)在要調(diào)整余額,要做什么會計分錄啊
答: 你好,期初數(shù)據(jù)錯誤不是做調(diào)整分錄,而是需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
我做的是應(yīng)付會計,這邊剛啟用一個金蝶K3 的系統(tǒng),期初余額導(dǎo)入的時候,和實際的應(yīng)付賬款余額不符,現(xiàn)在除了調(diào)整期初余額的方法外,還有沒有別的辦法可以更正? 比如做調(diào)整分錄
答: 如果做調(diào)整分錄,把應(yīng)付賬款的差額調(diào)整到利潤分配科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)交稅金手工帳期末余額在貸方1297.76,根據(jù)明細賬錄入系統(tǒng)后系統(tǒng)應(yīng)交稅金期末余額為借方20708.44,差額22006.2元,之前的會計說是因為加計稅沒有計提的原因。請問賬應(yīng)該如何調(diào)平
答: 同學你好,可以把加計扣除的稅補做上,這樣就和余額一樣了

