
何調(diào)整應(yīng)付賬款賬上的差異 比如賬上的應(yīng)付賬款在借方,余額是5,實際上應(yīng)付賬款在貸方,余額是10,如何做調(diào)整的會計分錄???
答: 你好。是錄入錯誤造成嗎
如何調(diào)整應(yīng)付賬款的賬上差異,比如,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額在借方-5,實際上應(yīng)付賬款在貸方10,調(diào)整的會計分錄怎么寫啊?
答: 你要分析應(yīng)付賬款有差額的原因。之前是負(fù)數(shù),現(xiàn)在是正數(shù),是不是少記成本費用了?分析出原因后,對應(yīng)的科目進(jìn)行調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商應(yīng)收賬款余額借方144570 應(yīng)付賬款借方余額967102.13 想把應(yīng)收賬款合并到應(yīng)付賬款 如何做分錄 調(diào)整 ? 著急
答: 你好,是什么愿意導(dǎo)致需要把?應(yīng)收賬款? 合并到? 應(yīng)付賬款呢??


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2019-03-02 16:21
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2019-03-02 16:57
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2019-03-02 17:32