
如果業(yè)務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
老師,業(yè)務招待費的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費用—業(yè)務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,招待費進項認證后,稅額轉(zhuǎn)出,那分錄是借管理費用-業(yè)務招待費 貸 應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?這個進項稅額轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 分錄對的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅


格調(diào) 追問
2019-05-15 11:11
郭老師 解答
2019-05-15 11:28
格調(diào) 追問
2019-05-15 11:29
郭老師 解答
2019-05-15 11:34