
你好,公司有分外賬我內(nèi)賬,內(nèi)賬的是固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)做借:固定資產(chǎn)入庫(kù) 貸:其他應(yīng)付-暫估 外賬的是付款時(shí)才做 借:固定資產(chǎn)入庫(kù),稅 貸:銀行存款(本來(lái)這月內(nèi)賬應(yīng)該做 借:其他應(yīng)付-暫估 貸:銀行存款)但是上月暫估已做調(diào)整做平了,那現(xiàn)在這分錄怎么做
答: 你好!你現(xiàn)在是問(wèn)做內(nèi)帳的還是外帳的。
老師好,買(mǎi)固定資產(chǎn),沒(méi)有付款借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估付了款借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 銀行存款分錄對(duì)不對(duì)?
答: 這個(gè)沒(méi)有付款做借其他應(yīng)付款 賣(mài)家/應(yīng)付賬款賣(mài)家沒(méi)有取得發(fā)票才做其他應(yīng)付款暫估款或者是應(yīng)付賬款暫估款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)先到公司,兩天后銀行存款付款,當(dāng)月記賬借:固定資產(chǎn)(暫估入庫(kù))貸:銀行存款,次月發(fā)票來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

