一般納稅人非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)_(kāi)發(fā)票開(kāi)多少稅率? 問(wèn)
您好,這個(gè)按6%來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
你好,我是開(kāi)拼多多店的,注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問(wèn)
1普通發(fā)票或者是無(wú)票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤(rùn) 2有限公司可以的 3有風(fēng)險(xiǎn)啊,如果是社保要求嚴(yán)格都會(huì)要求補(bǔ)交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實(shí)操 問(wèn)
你好,這個(gè)打字很難說(shuō)清楚啊。因?yàn)樯婕败浖僮?你可以看下學(xué)堂的退稅的實(shí)操課。 答
我們賣(mài)產(chǎn)品給A客戶(hù)不含稅價(jià)2360,A賣(mài)給B含稅價(jià)3100 問(wèn)
同學(xué)你好,是不是寫(xiě)反了 給A的總價(jià)款小于3100元,為啥還要給它退差價(jià)呢 大于3100元時(shí),才退差價(jià) 答
研發(fā)車(chē)間的裝修費(fèi)怎么錄入會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面就可以 答

有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負(fù)數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)
答: 你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計(jì)算的
想要計(jì)算職工福利,余額表中有應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付生源費(fèi),那么按照三個(gè)的總和來(lái)計(jì)提職工薪酬還是按照應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)算?!
答: 按照三個(gè)的總和來(lái)計(jì)算職工福利
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì)發(fā)生額),之前做帳時(shí),1-3月份是沒(méi)有提計(jì)工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計(jì)提,計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時(shí)是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì))+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計(jì))是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費(fèi)用-工資借方累計(jì)金額就可以了

