
4月開錯(cuò)了一張16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在怎么辦,增值稅報(bào)表里沒有16個(gè)點(diǎn)的欄目啊
答: 您好,這種只能去稅局窗口申報(bào)。
請(qǐng)問老師本月開了16稅點(diǎn)的發(fā)票,增值稅申報(bào)表沒有16的一欄了,怎么填寫啊
答: 你好,會(huì)自動(dòng)計(jì)入到13%稅率欄的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月開的16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,5月沖紅后又開16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在稅點(diǎn)變13個(gè)點(diǎn)了,申報(bào)表銷項(xiàng)表里我要怎么填16個(gè)點(diǎn)
答: 納稅人如果要申報(bào)以往16%或10%的應(yīng)稅項(xiàng)目,可以分別填寫在13%項(xiàng)目或9%項(xiàng)目的相關(guān)欄次內(nèi)。也就是申報(bào)原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的,填寫在新申報(bào)表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次;申報(bào)原“10%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的,填寫在新申報(bào)表“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”相應(yīng)欄次。
本月4月開票16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,已在3月征期填在附表一未開具發(fā)票那欄申報(bào),現(xiàn)發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票金額有誤,需要怎么操作
一般納稅人,4月開票有幾張票錯(cuò)把13的稅率開成16了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),四月份的增值稅報(bào)表怎么填啊,求解
2019年4月份增值稅16個(gè)點(diǎn)的改成13個(gè)點(diǎn)了,現(xiàn)在還可以開16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?開的話有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

