
您好,五月份紅沖了一張16稅點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷售明細(xì)表沒(méi)有16稅點(diǎn)的目錄了,導(dǎo)致增值稅總表當(dāng)月銷項(xiàng)稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的金額對(duì)不上,怎么辦?
答: 你好這種情況需要到稅務(wù)大廳去處理他們從后臺(tái)給你設(shè)置一下
增值稅納稅申報(bào)表附表1銷項(xiàng)明細(xì)導(dǎo)入,銷項(xiàng)稅比開(kāi)票系統(tǒng)多了一分錢(qián),已經(jīng)申報(bào)了,需要重新作廢嗎?
答: 好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面,不用作廢。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關(guān)于增值稅的,增值稅申報(bào)表中的銷項(xiàng)金額跟稅額應(yīng)該是以金稅盤(pán)里的開(kāi)票金額、稅額一致。但是自己做了每月開(kāi)票明細(xì),開(kāi)票明細(xì)中的金額是以價(jià)稅合計(jì)金額除以百分之17,稅額是以金額乘以百分之17。這樣的話我的明細(xì)表的銷項(xiàng)金、稅額就與開(kāi)票系統(tǒng)的有點(diǎn)誤差,誤差一般是幾毛,幾分錢(qián)。之前報(bào)增值稅時(shí)是以自己的統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)金額、稅額申報(bào)。這個(gè)怎么辦?
答: 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。

