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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-15 10:11

納稅人如果要申報以往16%或10%的應稅項目,可以分別填寫在13%項目或9%項目的相關欄次內。也就是申報原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的,填寫在新申報表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;申報原“10%稅率的服務、不動產和無形資產”的,填寫在新申報表“9%稅率的服務、不動產和無形資產”相應欄次。

maize老師 解答

2019-06-15 10:12

那個13%稅率欄次稅額自己修改下

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納稅人如果要申報以往16%或10%的應稅項目,可以分別填寫在13%項目或9%項目的相關欄次內。也就是申報原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的,填寫在新申報表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;申報原“10%稅率的服務、不動產和無形資產”的,填寫在新申報表“9%稅率的服務、不動產和無形資產”相應欄次。
2019-06-15 10:11:45
您好,發(fā)票平臺式認證進項稅額的,您的進項稅額導入附表二了嗎
2019-11-07 12:59:51
按平時那樣正常申報,補開之前的發(fā)票,這部分以前按未開票收入繳納增值稅了,現(xiàn)在未開票收入填負數(shù),開票收入填正數(shù)
2020-06-04 17:17:57
您好,您現(xiàn)在開16%的稅率的發(fā)票是有風險的,稅務局可能會要求您繳納滯納金的
2019-04-13 14:25:57
附表一的銷項要自己填。
2017-03-01 20:49:03
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