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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-05-05 08:35

你好,直接做增值稅分錄處理
借:應交稅費-銷項稅額
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-進項稅額

冷月清幽 追問

2019-05-05 08:38

增值稅加計扣除百分之10,留到下月抵減這樣做分錄?

小惑老師 解答

2019-05-05 08:44

需要使用加計抵減時直接處理為
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益

冷月清幽 追問

2019-05-05 08:47

貸方銀行存款是怎么理解,這個時候銀行存款還減少嗎?

小惑老師 解答

2019-05-05 09:11

如果有加計抵減時,會有稅金支付,如果不需要繳納稅款時就按照上述處理第一個分錄處理

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相關(guān)問題討論
你好,直接做增值稅分錄處理 借:應交稅費-銷項稅額 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額
2019-05-05 08:35:23
月底先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-02 11:29:33
整個賬務(wù)處理情況是這樣的
2019-05-28 10:09:05
是的,你說的是對的,是的,
2020-04-25 19:57:16
1.如果是減免稅額,那么其進項不變,本期不交。 2.一直存在,就掛著,負債類科目有余額正常。 3.留抵是之前留下來的,沒有期限 限制。
2019-02-11 17:11:59
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